关于峨眉山风景名胜区管理委员会2014年部门收支决算情况
正文
一、收支决算总体情况
2014年峨眉山风景名胜区管理委员会收入决算总额为15831.4万元,其中:当年财政拨款收入15442.57万元,事业收入388.83万元。收入决算总额较2013年增加3301.4万元,主要原因今年游山票收入增多。
2014年峨眉山风景名胜区管理委员会支出决算总额为15831.4万元,其中:一般公共服务支出15万元,文化体育与传媒支出15814.75万元,国土海洋气象等支出1.65万元。支出决算总额较2013年增加3301.4万元,主要原因是2013年6月份才独立核算,所以全年支出只有6-12月,7个月的支出;2014年是全年支出,所以支出费用增多。
二、财政拨款支出决算情况
峨眉山风景名胜区管理委员财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省峨眉山事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障峨眉山风景名胜区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障峨眉山风景名胜区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出15万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。
(二)社会保障和就业主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出
(四)住房保障支出主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2014年无因公出国(境)费。
(二)公务接待费
2014年公务接待费200.38万元,较2013年决算数增下降55%,主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费,按照公务接待管理要求,加强党风廉政建设。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待费支出200万元,开支内容为交通费2万元,住宿166万元,工作餐32万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费438万元,较2013年决算数增长97%。
2014年按照规定更新购置公务用车辆,新增压缩式垃圾用车一辆。 2014年车辆运行维护费支出438万元,用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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